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扎实开展内审工作,稳步提升管理水平

2022-09-28



  近日,质量管理处根据院2022年度“质量控制计划”要求,组织对全院各部门开展管理体系内部审核。

  29名内审员分成六个小组,根据院第9版体系文件以及相关标准规定,采取座谈交流、查阅资料等方式,分别对各部门涉及特种设备检验检测全过程的有关体系要素进行了认真审核。通过开展内部审核,检查和评价了管理体系运行的符合性和有效性,为管理体系的调整、改进和提高提供了必要的输入信息,同时也对院各部门的质量活动进行了考核。

  下一步,质量管理处将组织相关部门对审核发现的问题,逐一落实整改,确保院管理体系持续改进,促进院管理水平稳步提升。