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合理策划,精准发力 —— 我院高效完成2023年度内部审核工作

2023-09-18



  为检查和评价管理体系运行的符合性、有效性,为管理体系的调整、改进和提高提供必要信息,近日,质量管理处根据院2023年 “质量控制计划”要求,组织30名内审员对我院开展2023年度管理体系内部审核。

  内审员根据我院第9版体系文件以及相关标准的规定,通过座谈交流、查阅资料等形式,对全院与特种设备检验检测全过程相关要素进行了认真审核,对管理体系运行的符合性、有效性进行了检查和评价,对进一步优化和完善管理体系提出了建议,还对业务部门的质量活动进行了考核。

  下一步,质量管理处将组织相关部门认真分析审核发现的问题,逐一落实整改,确保院管理体系持续改进,促进院管理水平稳步提升。